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出纳报销流程是什么

出纳的工作流程如下:

1. 检查在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。

若无,应补。

2. 检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有,问明原因或不予报销。

3. 检查正规发票是否与收据混贴。

若有,应分开贴。

4. 检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过,应重填。

5. 检查大、小金额是否相符。

若不相符,应更正重填。

6. 检查报销内容是否属合理的报销。

若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7.检查支付证明单上是否有总经理签字。

若无,不予报销。

8.所有流程完毕,无误予以报销。

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